融水苗族自治县档案局2019年 部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分:融水苗族自治县档案局2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、一般公共预算收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金支出预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、财政专户支出表
十一、上年结余支出表
十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十三、政府采购预算表
十四、项目支出表
第三部分:融水苗族自治县档案局2019年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、 一、主要职责
一、 融水苗族自治县档案局事业单位概况
(一) 基本情况(基本职能、主要工作目标)
基本职能
1、贯彻实施国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策;研究制定全县档案工作的规章制度、业务标准和技术规范,并组织实施;依法开展档案行政执法监督。2、负责 研究制定全县档案事业发展的中长期规划和专项计划,并组织实施。
3、负责接收、收集和保管县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料;征集散存在社会上的珍贵档案资料;保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全;开发和利用档案资源,为经济建设和社会事业发展提供服务。
4、负责制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业人员岗位培训;配合有关部门做好全县档案专业技术资格评审的有关工作。
5、负责审定档案室档案资料接收和收集范围。
6、组织指导全县档案理论和科学技术研究工作和开展对外交流活动。
7、负责监督指导县直和乡镇档案业务工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
主要工作情况
1.切实做好县级综合档案馆建设项目的深入推进
严格按照中央、区、市有关综合档案馆库建设的标准,积极向上争取,努力做好县级综合档案馆建设,力求使新馆建设达到“社会性、文化性、开放性、现代性和标志性”的要求。
2.加强档案法制建设,促进档案工作规范管理
继续推进档案法律法规宣传教育活动,认真开展档案执法检查,规范机关档案工作、企事业档案工作,进一步加大对辖区内民生、重大活动和重点建设项目档案工作的监督指导力度。
3.加强档案信息化建设面
一是继续做好馆藏文件级目录的录入和维护工作。二是在做好查档接待工作的同时,完成好开放档案的解密划控;三是策划好融水县档案局信息网站和馆藏重要档案的全文数据扫描工作。
4.做好档案征集编研工作
做好融水县历届党代会档案的编研工作,争取出书。
5.加强部门自身建设和档案干部队伍建设
进一步加强档案干部培养,提高队伍素质,不断创新管理机制,通过制度带动,切实加强档案干部队伍建设
二、机构设置情况
融水苗族自治县档案局共有直属单位0个。其中行政单位0个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位0个,差额拨款事业单位0个,自收自支事业单位0个。参照公务员管理事业单位分别是融水苗族自治县档案局。机关本级内设科室为别为:1、办公室;2、业务股、3现行文件查阅中心。
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为7人,其中:行政编制(含参公单位)0人,事业编制7人,工勤编制0人。编内在职7人,其中:行政在职0人,全额事业在职7人,工勤编制0人。离休人员0人,退休补助8人。
(一)机关本级
编制0人,其中:行政编制0人,工勤编制0人。编内在职0人,其中:行政在职0人,工勤编制0人。离休人员0人,退休补助0人。
(二)(所属事业单位一)
参公编制7人,编内在职7人,退休人员8人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。
(三)(所属事业单位二)
全额事业编制0人,编内在职0人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。
第二部分:融水苗族自治县档案局2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、一般公共预算收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金支出预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、财政专户支出表
十一、上年结余支出表
十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十三、政府采购预算表
十四、项目支出表
上述报表详见附件。
第三部分:融水苗族自治县档案局2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支总体情况
(一)收入预算说明
2019年部门收入总预算121.59万元,同比增加33.96万元,同比增长39%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因:人员经费增加,财政拨款增加。
1.一般公共预算拨款121.59万元,同比增加33.96万元,同比增长39%。
2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。
3.上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0;其他结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。
(二)支出预算说明
2019年部门支出总预算121.59万元,其中:基本支出119.39万元,占支出总预算98%,同比增加33.95万元,同比增长40%;项目支出2.2万元,占支出总预算2%,同比增加0.2万元,。2019年部门支出预算总体增加的主要原因:人员经费增加,财政拨款增加。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算85.01万元;占支出总预算70%,同比增加17.92万元,同比增加27%;
(2) 社会保障和就业支出科目支出预算15.32万元,占支出总预算12%,同比增加6.5万元,同比增加73%;增加原因:人员经费增加,财政拨款增加。
(3)医疗卫生与计划生育科目支出预算12.06万元,占支出总预算10%,同比增加5.62万元,同比增加87%;增加原因:养老保险和医疗保险等支出增加。
(4)住房保障支出科目支出预算9.19万元,占支出总预算8%,同比增加3.9万元,同比增加74%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出119.39万元;占支出总预算98%,同比增加33.95万元,同比增加40%。
其中:
工资福利支出预算101.78万元;占基本支出预算86%,同比增加32.69万元,同比增长47%。
商品和服务支出预算15.74万元;占基本支出预算13%,同比增加1.26万元,同比增长8%。
对个人和家庭的补助支出预算1.87万元;占基本支出预算1%,同比减少0万元,同比减少0%。与同比相等。
(2)项目支出预算
项目支出2.2万元;占支出总预算2%,同比减少0.01万元,同比减少0.4%。
其中:
商品和服务支出预算2.2万元;占项目支出预算100%。
二、2019年财政拨款收支出预算情况
(一)2019年部门财政拨款收支预算情况说明
2019年部门财政拨款收支预算121.59万元,同比增加33.96万元,同比增长39%,增加的主要原因:人员经费增加,财政拨款增加。
(二)2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算121.59万元,其中:一般公共预算收入预算121.59万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。
(三)2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款拨款支出121.59万元其中:一般公共预算支出预算:121.59万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
1. 一般公共预算支出预算121.59万元,其中:基本支出119.39万元,项目支出2.2万元。其中:
财政事务行政运行11.52万元,其中基本支出11.52万元;档案事务行政运行:71.29万元,项目支出0万元。主要用于:日常经费开支。
档案馆支出预算:2.2万元,其中基本支出2.2万元,项目支出0万元。主要用于档案馆正常日常项目运行
社会保障和就业支出科目支出预算15.32万元,占支出总预算12%,同比增加6.51万元,同比增加73%;增加原因:人员经费增加。
医疗卫生与计划生育科目支出预算12.06万元,占支出总预算9%,同比增加5.62万元,同比增加87%;增加原因是养老保险和医疗保险等支出增加。
住房保障支出科目支出预算9.19万元,占支出总预算7%,同比增加3.9万元,同比增加73%。
一般行政管理事务0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。
2. 政府性基金预算支出0万元。
3. 国有资本经营预算支出0万元。
三、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.18万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.18万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.18万元,比2018年(上一年)预算0.18万元,与去年持平。
1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与去年持平
2. 公务接待费2019年预算0.18万元,与去年持平。
3. 公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,与去年持平。
(1)公务用车购置费2019年预算0万元,与去年持平。
(2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,与去年持平。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2019年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算121.59万元,同比增加33.99万元,同比增长39%,增加的原因:人员经费增加。
(二)政府采购情况
2019年政府采购预算0万元,同比减少0.55万元,下降100%,减少的原因:财政减少拨款。
(三)政府购买服务情况
2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,档案局资产账面价值共计126.5万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。
(五)绩效目标设置情况
2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个,金额0万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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