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2026年

融水苗族自治县融媒体中心2026年单位预算公开说明

来源:融水苗族自治县财政局

发布日期: 2026-03-30 11:00    |  作者:

    融水苗族自治县融媒体中心2026年单位预算公开说明

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:融水苗族自治县融媒体中心2026单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融水苗族自治县融媒体中心2026单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

政府采购预算表

政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

一、主要职责

1)负责中心采编设备、播出系统、网络平台、技术机房、存储设备等硬件设施的建设、日常维护和安全运行,保障广播、电视节目安全播出,各类媒体平台信息安全发布。推进媒体技术升级改造,引入先进采编播技术,提升内容生产的智能化、数字化水平,为媒体融合发展提供坚实技术支撑。

2)统筹整合县域内广播、电视、报纸、政府网站、官方微信公众号、视频号、抖音号、客户端等各类传播资源,打破媒介壁垒,建立“一次采集、多元生成、全平台分发”的运营模式。优化内容生产流程,推动传统媒体与新媒体深度融合,提升媒体传播效率和覆盖面,打造具有县域特色的全媒体传播矩阵。

(3)负责本县时政新闻、民生热点、经济社会发展成就、重大活动等内容的采访、编辑、制作与发布,严格坚守正确政治方向和舆论导向,牢牢掌握意识形态工作领导权,唱响主旋律、传播正能量。及时回应社会关切,解读政策法规,澄清不实信息,化解社会矛盾,巩固壮大主流思想舆论阵地,凝聚县域发展共识。

4)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

融水苗族自治县融媒体中心为正科级、财政全额拨款公益二类事业单位,隶属县人民政府管理,归口县委宣传部领导,于 2019 年 8 月由原县新闻中心与县电视台合并成立。单位人员编制总数为22人,其中事业编制25人。实有财政供养在职人数25人,事业在职25人。

第二部分:融水苗族自治县融媒体中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支406.54万元,同比增加26.65万元增长 7.02%。收入包括:一般公共预算收入406.54万元;支出包括:一般公共服务支出258.43万元科学技术支出85万元、社会保障和就业支出25.44万元、卫生健康支出12.58万元、住房保障支出25.08万元

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入 406.54万元,同比增加26.65万元增长 7.02%,其中:

(一)一般公共预算收入万元406.54同比增加26.65万元,同比增长7.02%

(二)政府性基金预算收入0万元

国有资本经营预算收入0万元

2026年收入预算总体增加的主要原因是:县级广播电视播出机构电视频道高清化改造支出项目金额比较大。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出406.54万元,同比增加26.65万元增长7.02%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1.一般公共服务类科目支出预算258.43万元;占支出总预算63.57%,同比减少49.93万元,下降16.2%。主要原因是:因财力紧张,压缩其他宣传事务支出项目类经费

2.社会保障和就业类科目支出预算预算25.44万元,占支出总预算6.26%,同比减少2.76万元,下降9.79%。主要原因是:人员有变动调整。

3.住房保障类科目支出预算25.08万元,占支出总预算6.17%,同比减少2.8万元,下降10.04%。主要原因是:人员有变动调整。

4.科学技术类科目支出预算85万元,占支出总预算20.9%,上年无预算安排,本年新增支出 85 万元。主要原因是:县级广播电视播出机构电视频道高清化改造支出项目金额比较大。

5.卫生健康科目支出预算12.58万元,占支出总预算  3.09%,同比减少2.88万元,减少18.63%。人员减少及基数的调整。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算303.04万元,占支出总预算74.54%,同比减少 43.55万元,下降12.57%。

基本支出预算减少的主要原因是:人员有变动调整

2.项目支出预算

项目支出预算103.5万元,占支出总预算25.46%同比增加70.2万元,增长210.81%

项目支出预算增加的主要原因是:县级广播电视播出机构电视频道高清化改造支出项目金额比较大。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支406.54万元,同比增加  26.65万元增长7.02%,主要原因是:县级广播电视播出机构电视频道高清化改造支出项目金额比较大

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共406.54万元,同比增加26.65万元增长7.02%,主要原因是:县级广播电视播出机构电视频道高清化改造支出项目金额比较大。具体支出预算如下:

(一)2013350 事业运行248.43万元,全部为基本支出。主要用于宣传部机关事业人员工资福利发放及日常办公支出

(二)2013399其他宣传事务支出 10万元,全部为项目支出主要用于全县宣传专项工作、处置专项工作等开支。

(三)2069999其他科学技术支出85万元,全部为项目支出主要用全县级广播电视播出机构电视频道高清化改造支出项目经费及广西云平台APP支出

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.44万元,全部为基本支出。主要用于在职机关事业单位人员基本养老保险单位部分缴费。

(五)2101102事业单位医疗12.58万元,全部为基本支出。主要用于机关事业单位人员基本医疗保险单位部分缴费。

(六)2210201住房公积金25.08万元,全部为基本支出。主要用于机关事业单位人员住房公积金单位部分缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共303.04万元,同比减少43.55万元增长12.57%,主要原因是县级广播电视播出机构电视频道高清化改造支出项目金额比较大。其中:

(一)人员经费274.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、人员五险一金。

(二)公用经费28.28万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电、公务接待、差旅。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.58万元,同口径比2025年减少0.09万元,下降6.03%,具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2.公务接待费2026年预算安排 0.58 万元,比上年减0.09 万元,下降6.03%,减少的主要原因是人数有所变动和调整。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0 万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中:

公务用车购置费2026年预算安排 0万元,比上年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%;

公务用车运行维护费2026年预算安排 0 万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费预算 28.28万元,同比减少7.94万元,主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等开支。运行经费下降主要原因是:因财力紧张与人员变动,压缩其他事务支出项目类经费。

政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元,同比增加 0 万元,增长0 %。

政府购买服务预算情况说明

22026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

国有资产占用情况说明

截至202512月31日,融水县融媒体中心资产账面价值共计348万元。本单位核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备0套)

预算绩效目标情况说明

单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及融水县本级项目5个,预算资金103.5万元。绩效目标情况详见报表12(敏感涉密项目除外)。

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政单位当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:融水苗族自治县融媒体中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

政府采购预算表

政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。


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